今年以来,清丰县审计局坚持揭示问题与解决问题相统一,强化审计整改责任落实,做细做实审计“下半篇文章”,切实将审计整改成果转化为治理效能。
一是强化制度约束。修订完善《清丰县审计局关于进一步加强审计查出问题整改工作的意见》,从严落实整改责任、完善整改报告制度、强化整改工作督查、建立健全联合督促整改机制、完善审计整改测评约谈问责和审计结果运用机制等,对审计整改工作进行明确和规范,为全县推进审计查出问题整改提供制度化、规范化遵循。
二是强化审改互促。对审计报告反映的问题进行梳理归类,结合问题性质、资金规模、以往审计整改情况等建立审计查出问题跟踪督导台账。督促提醒在后续的所有审计项目中提高审计关注度,在审计实施方案中单独列出审计事项对以往审计查出问题如何进行整改予以重点关注,更好地实现查问题和促整改的有机融合。
三是务实推进整改。以相关经济责任审计反馈问题整改为重点,构建全面整改、专项整改、重点督办等综合性整改格局,围绕整改台账、会议纪要、佐证资料、资料存档的完备性,开展审计整改回头看,切实提高被审计单位整改责任意识,进一步严肃财经纪律,解决突出问题,促进规范管理,不断增强审计监督的严肃性和权威性。
四是抓好成果运用。将审计成果和整改情况作为党委、政府决策的重要参考,作为对相关部门、单位绩效考核和任免、奖惩被审计领导干部的重要标准,作为政府优化财政资源配置的重要依据,纳入被审计单位领导班子党风廉政建设责任制检查考核内容和领导干部个人档案。注重源头治理,督促相关部门认真反思、系统总结、举一反三,推动健全规章制度和长效机制,有效提升审计成果运用水平。